DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminhamos o processo para que seja emitida nota de empenho da despesa conforme consta no Ato que autoriza a contratação direta lançada no Portal Nacional de Contratações Públicas Ev.2569429 (PNCP-Contratação Direta nº 61/2026),
Considerando tratar-se de fornecedor estrangeiro, informamos que foi registrado valor superior ao montante atualmente apurado com base na cotação vigente do dólar americano, a fim de resguardar eventual variação cambial até a efetivação do pagamento. Após a quitação da fatura, o processo será restituído para que seja providenciada a anulação de eventual saldo remanescente do empenho.
| | Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Coordenador do Departamento de Compras e Contratos, em 03/09/2026, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2569433 e o código CRC FCB54809. |