DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal nº 47767 (Ev. 1453886), referente aos serviços prestados de apoio administrativo e técnico em atividades auxiliares em julho de 2022, de acordo com Relatório da Fiscalização (Ev.1453807) e Termo Circunstanciado da Gestão do Contrato (Ev. 1453894).
| | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 31/08/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1453905 e o código CRC F6AB9A5A. |