Timbre

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTROLE PARA PAGAMENTO

1. FISCALIZAÇÃO:

 

1.1 INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 22/2021

UNIDADE: PREFEITURA DO CAMPUS

CONTRATADA: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

CONTATO: (48) 3346-7887

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025

DATA DE RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO: 08/10/2025

VALOR MENSAL CONTRATO: R$215.602,29 (para o total de 51 postos do contrato)

SERVIÇOS PRESTADOS: APOIO ADMINISTRATIVO 

VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 127.206,73

 

1.2 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA

ITENS

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

1

FOLHA DE PAGAMENTO

X

 

 

2

CONTRACHEQUES

X

 

 

3

VALE TRANSPORTE

X

 

 

4

VALE ALIMENTAÇÃO

X

 

 

5

FOLHAS PONTO

X

 

 

6

GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS  (GRF)

X

 

 

7

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)

X

 

 

8

PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL

X

 

 

9

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)

X

 

 

10

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

X

 

 

11

CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)

X

 

 

12

TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período) 

X

 

 

13

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)

X

 

 

 

1.3 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho

Item

Descrição

Finalidade

Manter funcionários dentro dos horários especificados nos postos de trabalho, devendo as substituições serem realizadas tempestivamente, com prévio aviso ao fiscal do contrato, a fim de evitar atrasos e faltas dos colaboradores sem cobertura

Meta a cumprir

100% dos postos cobertos por funcionários nos horários estabelecidos

Instrumento de medição

Cartão-ponto dos funcionários

Forma de acompanhamento

Fiscalização in loco

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Por ocorrência de atraso ou falta sem cobertura

Início de Vigência

Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços

Faixas de ajuste no pagamento

Posto sem cobertura (período inferior a um dia inteiro):

Glosa da quantidade de horas sem cobertura sobre o valor de cada posto em que houver ocorrência de atraso ou falta do funcionário, independentemente do número de ocorrências no mês. O valor da glosa, para cada ocorrência, obedecerá ao seguinte cálculo:

Glosa = (VP/CH mensal) x HF, em que:

VP = Valor do posto

CH mensal = Carga Horária mensal

HF = Horas faltas

Posto sem cobertura (dia inteiro):

·  1 ou 2 ocorrências no mês - glosa de 5% do valor mensal do posto em que ocorreu a falta. A glosa será aplicada sobre cada ocorrência no mesmo posto ou em postos diferentes. O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo:

Glosa = (VP1 X 0,05) + (VP2 X 0,05), em que:

VP1 = Valor mensal do posto da primeira ocorrência

VP2 = Valor mensal do posto da segunda ocorrência

 

·  3 ou mais ocorrências no mês - glosa de 1% do valor mensal do contrato

Glosa = (VMC x 0,01), em que:

VMC = Valor mensal do contrato

Sanções

Em caso de 3 ou mais ocorrências de faltas o dia inteiro sem substituição no mês, além da aplicação da respectiva glosa, aplicar-se-á as seguintes sanções:

·  Na primeira ocorrência – Advertência pela Gestão da Execução do Contrato

·  Três ou mais ocorrências em 2 meses seguidos ou 3 meses alternados no período de 12 meses - multa prevista no item 23 do Termo de Referência

 

Nº 02 – Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços

Item

Descrição

Finalidade

Garantir a eficiência da prestação dos serviços e materiais fornecidos

Meta a cumprir

100% do atendimento dos itens descritos no presente indicador

Instrumento de medição

Planilhas de registros de ocorrências da fiscalização e feedback do público usuário

Forma de acompanhamento

Fiscalização e verificação do cumprimento dos itens descritos

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de cálculo

O número de pontos no mês refletirá inversamente o percentual de atingimento da meta, considerando o somatório de pontos para cada ocorrência.

Início da vigência

 Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços

Itens de avaliação

Descrição

Pontos

1

Substituir funcionários sem comunicação prévia à Contratante.

2

2

Deixar de fornecer, dentro do prazo, informações ou documentos solicitados pela fiscalização do contrato.

2

3

Permitir a presença de empregado sem asseio pessoal.

3

4

Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo.

3

5

Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem identificação (uso de crachás).

3

6

Permitir a falta de cordialidade no atendimento por parte de seus funcionários.

4

7

Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

5

8

Permitir funcionário fora do posto de forma a prejudicar o desempenho de sua função e/ou de outros.

5

9

Destruir ou danificar documentos e/ou equipamentos por culpa ou dolo de seus funcionários.

7

10

Deixar de fornecer os materiais e equipamentos no prazo e/ou nas quantidades e/ou qualidades estabelecidas.

10

Faixas de ajuste no pagamento

de 00 a 20 pontos: 100% da meta = recebimento de 100% da nota.

de 21 a 30 pontos: 98% da meta = recebimento de 98% da nota.

de 31 a 40 pontos: 95% da meta = recebimento de 95% da nota.

de 41 a 50 pontos: 90% da meta = recebimento de 90% da nota.

Acima de 50 pontos: 85% da meta = recebimento de 85% da nota.

 

O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo:

Glosa = Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)]

Sanções

A ocorrência do ajuste “acima de 50 pontos” por 3 meses seguidos ou 4 meses intercalados no período de 12 meses, poderá ensejar rescisão contratual.

 

1.4 RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS

*Para nº de horas utilizar a fórmula (VP/CH mensal) x HF. Para dias inteiros, utilizar a fórmula conforme o número de ocorrências no mês: 1 ocorrência (VP1 x 0,05); 2 ocorrências (VP1 x 0,05) + (VP2 x 0,05); 3 ou mais ocorrências (VMC x 0,01).

 

 

 

 

 

Nº 02 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços  

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO 

   Nº do Item 

Data da ocorrência

                   Descrição e Observação         

       Pontuação     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

              

Total de pontos

 

Meta atingida (%)

100% 

Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)]

Total de Glosa2 (R$)

-

Obs: Neste Relatório deverá ser anotado o número do item definido para a ocorrência, a data da ocorrência, sua descrição, observação se houver e a pontuação correspondente, conforme definidos no Quadro Nº 2 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços.

Conforme o somatório da pontuação de ocorrências no mês, será aferida a meta atingida de prestação dos serviços e aplicado o percentual de ajuste de pagamento correspondente sobre o valor mensal do contrato.

 

GLOSA TOTAL DO PERÍODO

O valor total de glosa a ser aplicado na nota fiscal do contrato referente ao período consistirá no somatório da glosa relativa ao Controle de cobertura dos postos de trabalho (Glosa1) com a glosa referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços (Glosa2).

 

Glosa Total do Período - SETEMBRO/2025

Valor de Glosa(R$)          

2.657,11

Valor de Glosa(R$)    

         0         

Valor total de glosa (R$) 

(Glosa1 + Glosa2)

2.657,11

Observações: As ocorrências de falta de cobertura dos postos de trabalho dentro do período geraram desconto da Nota Fiscal no mês de Setembro/2025 no total de R$ 2.657,11.

 

1.5 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização compreende o período de 01/09/2025 até o dia 30/09/2025, sendo realizada pela fiscal Sibele Schneider de Lima – Siape n° 2112222.

 

POSTOS ATIVADOS - O contrato de apoio administrativo iniciou sua vigência em 21/06/2021 com a ativação imediata dos seguintes postos:

- 1 posto de auxiliar administrativo (Setor: Prefeitura do Campus): segunda a sexta, das 8h às 17h;

- 1 posto de telefonista 30h (Setor: Sala Telefonia): segunda a sexta, das 10h às 16h; e

- 1 posto de supervisor administrativo 44h (Setor: Sala Supervisão): segunda a sexta, das 8h às 17h48min.

A partir do dia 21/02/2022 foram ativados 2 postos de Assistente de Operações Audiovisuais para o Núcleo de Apoio às Salas de acordo com a solicitação registrada nos documentos 13096591309675 e 1317578.

Em virtude do retorno gradual das atividades administrativas na UFCSPA, foi realizada consulta às Pró-Reitorias e Reitoria sobre o interesse de ativação de postos terceirizados de apoio administrativo (Processo 23103.004568/2022-61). Assim, foram ativados no mês de abril 08 postos previstos no contrato:

1) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022

2) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sexta - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022

3) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022

4) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022

5) Telefonista 30h - Sala Telefonia Prédio 2 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 19/04/2022

6) Recepcionista 44h - Prefeitura do Campus Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 20/04/2022

7) Auxiliar Administrativo 40h - DAP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 25/04/2022

8) Auxiliar Administrativo 40h - PROGESP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 27/04/2022

Em continuidade à ativação de postos solicitados na consulta realizada através do Processo 23103.004568/2022-61, foram ativados mais 02 postos de trabalho no mês de maio e 03 postos no mês de julho:

1) Auxiliar Administrativo 40h - COREME/COREMU Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 02/05/2022

2) Auxiliar Administrativo 40h - Escritório de Projetos/NITE Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 03/05/2022

3) Copeira 40h - Reitoria e Pró-Reitorias Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/07/2022

4) Auxiliar Administrativo 40h - PROEXT Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022

5) Auxiliar Administrativo 40h - Gabinete da Reitoria Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022

Em atendimento à solicitação de ativação de postos contido nos Processos 23103.014068/2023-18 e 23103.016312/2023-87, foram ativados mais 04 postos de trabalho no ano de 2023, sendo eles:

1) Copeira 40h - Copa Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/09/2023

2) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 04/09/2023

3) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno até 19h)- ATIVADO EM 04/09/2023

4) Auxiliar Administrativo 40h - PROGRAD / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno)- ATIVADO EM 04/09/2023 (Posto RESERVA de Auxiliar Administrativo)

Também, conforme Ofício 366/2023/PREF, contido no Processo 23103.004568/2022-61, foi realizada a supressão de 01 posto de Recepcionista do setor Prefeitura do Campus e ativação de 01 posto de Auxiliar Administrativo para atender as demandas do setor. A substituição do posto ocorreu em 01/09/2023 e foi mantido a mesma colaboradora para a nova função.

 

Em Abril/2024, foi realizada ativação de 03 postos de Auxiliar Administrativo (RESERVA) através do Ofício 441/2024/PREF (Ev. 1859498)contido no Processo 23103.004568/2022-61, sendo eles:

01) Auxiliar Administrativo 40h - Secretaria dos Cursos de Graduação / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024

02) Auxiliar Administrativo 40h - Auditoria Interna / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024

03) Auxiliar Administrativo 40h - Coordenação de Assuntos Estudantis / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 15/04/2024

 

Ativação de Postos em 2025:

- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Assessoria de Comunicação (ASCOM) através do Ofício 561/2025/PREF (Ev. 2184759), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 20/05/2025.

01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Núcleo de Inclusão e Diversidade (NID)  através do Ofício 577/2025/PREF (Ev. 2221771), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 15/07/2025.

- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Agência de Inovação/PROPPGI (INOVA) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.

- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.

- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Pró- Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.

 

FALTAS - Na "Planilha Diária de Ocorrências" (Ev. 2328501) constam as faltas/atrasos nos pontos dos funcionários, com as devidas justificativas e informações das ocorrências. 

Os postos em que não houve cobertura de faltas dos funcionários constam na tabela no item 1.4 - Relatório de Ocorrências de faltas, motivo pelo qual foram descontados valores da nota fiscal decorrentes da aplicação do item nº 01 do IMR que avalia o Controle de cobertura dos postos de trabalho. A conferência dos descontos a serem aplicados foram conferidos previamente pela Contratada (Ev. 2328515).

 

DOCUMENTAÇÃO - A documentação referente ao processo de pagamento mensal de Setembro/2025 foi recebida e analisada (Ev. 2304118), assim como a documentação complementar referente às coberturas de faltas no período (Ev. 2328502) e e demais comprovantes (Ev. 2328504) enviados em 21/10/2025 (Ev. 2328503).

 

SUBSTITUIÇÕES - No mês de Setembro/2025 houve as seguintes substituições no quadro de funcionários da Contratada na UFCSPA:

- 12/08 a 10/09/2025: a funcionária Renata (Auxiliar Administrativo - Almoxarifado) fruiu de férias de 12/08/2025 a 10/09/2025 relativas ao poder aquisitivo de 03/07/2024 à 02/07/2025. A cobertura foi realizada pela horista Tatyele Thier Melo. Foi enviado na documentação mensal de agosto/2025 os comprovantes de aviso e recibo de férias.

- 16/09 a 09/10/2025: a funcionária Chaianne (Auxiliar Administrativo - PROGRAD) fruiu de férias de 16/09/2025 a 09/10/2025 relativas ao poder aquisitivo de 12/09/2024 à 11/09/2025. A cobertura foi realizada pela horista Tatyele Thier Melo. Foi enviado na documentação mensal de setembro/2025 os comprovantes de aviso e recibo de férias.

- 09/09/2025: Em 09/09/2025 o funcionário Nilson Luiz Rigoti Chaves (Assistente em Operações Audiovisuais - Apoio às Salas) solicitou o desligamento da empresa. Foi efetivado o colaborador Lucas Alves Braga em 12/09/2025 no posto. A documentação de demissão e admissão, respectivamente, foram enviadas no processo de pagamento mensal de setembro/2025.

- 26/09/2025: Em 26/09/2025 foi efetivada a colaboradora Mayara Mossini Lopes para o posto de auxiliar administrativo da PROGESP no lugar da Camila Passos da Silveira que solicitou o desligamento em 07/08/2025 e a cobertura do posto vinha sendo realizada pelas horistas. A documentação de admissão foi enviada no processo de pagamento mensal de setembro/2025.

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO:

 

QUALIDADE DO SERVIÇO - Na avaliação do item nº 2 do IMR referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços, não foram verificadas ocorrências que ensejassem a aplicação de pontos e consequentemente o desconto de valores na nota fiscal. No período, a fiscalização observou que os funcionários estavam devidamente uniformizados e identificados com crachá da Contratada. 

 

DOCUMENTOS PENDENTES - não há documentos pendentes nesse processo de pagamento 09/2025.

 

RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS - Contratada realizou os esclarecimentos por e-mail e não há mais pendências anteriores (Ev. 2328506), somente da competência atual:

 

DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM FEVEREIRO/2025

- Pamela descontada R$ 65,49 (consulta/exame - gestante) - PAGAMENTO EM SETEMBRO/2025

DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO/2025 - 

- Kaiolaine descontada 6h40 R$50,11  - Não teve falta no dia 28/03 e foi lançado cobertura pela Joice no ponto da Kaiolaine - Desconto referente a DSR por falta em 25/02 (Não há ressarcimento)

DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM MAIO/2025 - 

Pamela foi descontada R$ 82,19 - consulta pré-natal dia 15/05 (dentro do limite de exames a serem abonados) - PAGAMENTO EM AGOSTO/2025

DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM JUNHO/2025 - 

Renata foi descontada R$ 65,49, porém compensou atraso do dia 17/06 - solicitado pagamento para a empresa - Desconto referente a DSR por falta em 28/05 (Não há ressarcimento)

DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM SETEMBRO/2025 - 

Katyele saiu mais cedo dia 29/09 e compensou dia 30/09 - foi descontada 12,93 - ressarcimento realizado em outubro/2025 para a funcionária

Tatyele Melo realizou 1h extra no dia 09/09 como cobertura de falta (18h - 19h), porém não recebeu - solicitado pagamento para a empresa

Lituane Roza Moreira se ausentou dia 12/09 e apresentou atestado, porém foi descontada (R$ 29,31 + DSR 65,49) - solicitado esclarecimentos e ressarcimento para a empresa

 

1.6 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os 51 postos de trabalho previstos no contrato serão ativados gradualmente conforme houver a retomada das atividades e de acordo com a necessidade da instituição.

O pagamento pelos serviços prestados é proporcional aos custos de cada posto multiplicado pelo quantitativo de postos ativos no contrato. O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos aos 30 postos ativados

Em 20/01/2025 foi assinado o Termo de Apostilamento (Ev. 2101051) referente à Repactuação do reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho SINDIRÁDIO 2024/2025 (Ev. 2095428), e também da Repactuação da Convenção Coletiva 2025/2025 SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS (Ev.2095432). Assim, o valor mensal do contrato de R$ 202.020,66 passou a ser de R$ 202.950,76 a partir de 11 de novembro de 2024, e a partir de 01/01/2025 para R$ 216.018,28  (para os 51 postos previstos).  Após a análise dos custos fixos ou variáveis não renováveis para a prorrogação do contrato conforme Parecer 139/2025/DCF/PROAD/REITORIA/ UFCSPA (Ev. 2109050) e Planilha de Custos (Ev. 2110200), o quinto Termo Aditivo ficou com valor mensal da contratação de R$ 215.602,29 a partir de 21/06/2025 (Ev. 2138320).

A memória de cálculo para composição dos valores da nota fiscal consta na tabela a seguir:

Relação de Postos 

Item

Descrição

Unidade de Medida

Carga Horária Semanal

Valor unitário mensal do posto (B)

Quantidade de postos ativos (A)

Valor Total Mensal dos serviços (C=AxB)

1 - Campus Central e Arquivo

1

Assistente de Operações Audiovisuais

Posto

44h

R$ 4.126,21

4

R$ 16.504,84

2

Auxiliar Administrativo

Posto

40h

R$ 4.442,38

10

R$ 44.423,80

2

Auxiliar Administrativo RESERVA

Posto

40h

R$ 4.214,80

9

R$ 37.933,20

4

Copeira

Posto

40h

R$ 5.221,52

2

R$ 10.443,04

5

Recepcionista

Posto

44h

R$ 4.245,39

2

R$ 8.490,78

6

Supervisor Administrativo

Posto

44h

R$ 5.263,88

1

R$ 5.263,88

7

Telefonista

Posto

30h

R$ 3.402,15

2

R$ 6.804,30

Valor mensal dos serviços

30

R$ 129.863,84

GLOSA

Valor da glosa item nº 1 do IMR

R$ 2.657,11

Valor da glosa item nº 2 do IMR

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REF.: SETEMBRO/2025

R$ 127.206,73

 

1.7 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado destes valores a quantia de R$ 18.514,93 referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos 30 funcionários efetivos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela:

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Setembro/2025
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017
Contrato nº 22/2021 - UFCSPA

Ordem

Nome do Empregado

Cargo

Remuneração (Salário base + adicionais )

13º salário

Férias e terço constitucional 

Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado

Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 °
Considerando RAT = 3,00 %

Total a ser provisionado

100% 8,33% 12,10% 4,00% 7,82% 32,25%

1

IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

 Telefonista 

 R$          1.557,92

 R$          129,83

 R$              188,51

 R$              62,32

 R$                  121,83

 R$           502,48

2

KAROLINE ABREU MARQUES

 Supervisor Administrativo 

 R$          2.377,20

 R$          198,10

 R$              287,64

 R$              95,09

 R$                  185,90

 R$           766,73

3

THAIS DOS SANTOS JORGE

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

4

PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMANN

 Assistente de Operações Audiovisuais 

 R$          1.809,22

 R$          150,77

 R$              218,92

 R$              72,37

 R$                  141,48

 R$           583,53

5

MARCIO LUCIANO FLORES

 Assistente de Operações Audiovisuais 

 R$          1.809,22

 R$          150,77

 R$              218,92

 R$              72,37

 R$                  141,48

 R$           583,53

6

MAYARA MOSSINI LOPES

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

7

LUCAS ALVES BRAGA

 Assistente de Operações Audiovisuais 

 R$          1.809,22

 R$          150,77

 R$              218,92

 R$              72,37

 R$                  141,48

 R$           583,53

8

VITORIA DUARTE MACHADO

 Recepcionista 

 R$          1.869,50

 R$          155,79

 R$              226,21

 R$              74,78

 R$                  146,19

 R$           602,98

9

HELEN GONCALVES GOMES

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

10

LUANA PINTO DA SILVA

 Recepcionista 

 R$          1.869,50

 R$          155,79

 R$              226,21

 R$              74,78

 R$                  146,19

 R$           602,98

11

NICOLAS LEONARDO MUNHOZ SOUZA

 Assistente de Operações Audiovisuais 

 R$          1.809,22

 R$          150,77

 R$              218,92

 R$              72,37

 R$                  141,48

 R$           583,53

12

MILENA BIERHAL QUEVEDO

 Telefonista 

 R$          1.557,92

 R$          129,83

 R$              188,51

 R$              62,32

 R$                  121,83

 R$           502,48

13

MERY ANGELITA FERNANDES CEZARIO

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

14

GABRIELA MELLO DOS SANTOS

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

15

LITUANE DA ROZA MOREIRA

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

16

MARIA EDUARDA MELO DE CAMPOS

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

17

VANDRESSA CORREA SANTAREM

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

18

ADRIANE DIAS ANDRADE

 Copeira 

 R$          1.803,91

 R$          150,33

 R$              218,27

 R$              72,16

 R$                  141,07

 R$           581,82

19

KAIOLANE BARBOSA PEREIRA

 Copeira 

 R$          1.803,91

 R$          150,33

 R$              218,27

 R$              72,16

 R$                  141,07

 R$           581,82

20

KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

21

FERNANDO BELLINI SANDRI

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

22

CHAIANNE BARRETO DA COSTA

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

23

RENATA LEMOS DA SILVA

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

24

RUBIA CRISTINE GAMA DA SILVA

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

25

KATHIELE MENDES OLIVEIRA DOS SANTOS

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

26

FABRICIO JESUS MERGEN DE OLIVEIRA

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           633,66

27

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CRUZ

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

 R$              78,59

 R$                  153,63

 R$           359,07

28

GABRIEL SUTOFF GROSS

 Auxiliar Administrativo 

R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

  R$              78,59

  R$                  153,63

 R$           633,66

29

TARISSA SANTOS DA COSTA

 Auxiliar Administrativo 

 R$          1.964,63

 R$          163,72

R$              237,72

  R$              78,59

  R$                  153,63

 R$           633,66

30

EVELLYN DOS PASSOS DA SILVA

 Auxiliar Administrativo 

R$          1.964,63

 R$          163,72

 R$              237,72

  R$              78,59

  R$                  153,63

 R$           633,66

TOTAIS

 R$        57.404,71

 R$      4.783,73

 R$           6.945,97

 R$         2.296,19

 R$               4.489,05

 R$      18.514,93

 

1.8 CONCLUSÃO

Encaminha-se à gestão de contratos para solicitação da emissão da nota fiscal referente ao mês de setembro/2025.

 

Porto Alegre, 11 de novembro de 2025.

 

Sibele Schneider de Lima

Fiscal do Contrato


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Sibele Schneider de Lima, Assessora I da Prefeitura do Campus, em 11/11/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2327932 e o código CRC 36D5CCED.