TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
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TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: |
JANEIRO/2025 |
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Processo nº: |
Empresa contratada: |
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23103.203812/2020-12 |
ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA |
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Instrumento convocatório: |
CNPJ: |
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Pregão 15/2020 |
02.531.343/0001-08 |
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Contrato nº: |
Objeto: |
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22/2021 |
prestação de serviços continuados de apoio administrativo e técnico em atividades auxiliares nas dependências da UFCSPA. |
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Término da vigência: |
Valor total mensal do contrato (51 postos): |
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20/06/2025 |
R$ 216.018,28 |
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QUESTIONÁRIO |
SIM |
NÃO |
OBSERVAÇÕES |
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Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: |
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SICAF? |
x |
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Certidões APF? |
x |
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A garantia contratual está vigente? |
x |
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Vigência até 20/09/2025 |
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OCORRÊNCIAS: |
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Item 1.4 do Relatório de Ocorrências do IMR, conforme relatório da fiscalização de janeiro de 2025: - horas e faltas sem cobertura referente ao controle de cobertura dos postos de trabalho, gerando glosa de R$ 1.335,05, |
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PROVIDÊNCIAS: |
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- |
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PENDÊNCIAS: |
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- falta atualização da documentação da Renata Lemos como Auxiliar Adm (posto efetivo) - contrato, CTPS e ficha funcional da empresa (os documentos enviados estão como horista para a função recepcionista); - vale alimentação não foi pago com o valor atualizado da CCT SEEAC 2025 (R$ 25,42) e foram pagos 14 dias apenas (descontados os 6 dias de recesso de dezembro) - realizar o pagamento da diferença do valor do VA aos funcionários. - ressarcimentos aos funcionários referente a horas extras e ajustes e ressarcimento aos funcionários referente aos valores de repactução CCTs SEEAC e SINDIRÁDIO, conforme exposto no item 1.5 do relatório da fiscalização (Ev. 2128091). |
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OBSERVAÇÕES: |
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- 20/01/2025 foi assinado o 6º Termo de Apostilamento (Ev. 2101051) referente à Repactuação do reajuste da CCT SINDIRÁDIO 2024/2025 e CCT 2025/2025 SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS. |
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PAGAMENTO |
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SERVIÇOS |
CONTA VINCULADA |
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Valor mensal contrato (25 postos): |
R$ 109.156,77 |
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Glosas |
R$ 1.335,05 |
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Valor da Nota fiscal a ser emitida: |
R$ 107.821,72 |
Valor total: |
R$ 15.346,64 |
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Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado da fiscalização (Ev. 2128091).
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2025.
Manon Rohde Schmitt
Gestora de Execução do Contrato
DCC/PROAD
| | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 28/02/2025, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2130657 e o código CRC C6331684. |