Timbre

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA:

JANEIRO/2025

 

Processo nº:

Empresa contratada:

23103.203812/2020-12

ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Instrumento convocatório:

CNPJ: 

Pregão 15/2020

02.531.343/0001-08

Contrato nº:

Objeto:

22/2021

prestação de serviços continuados de apoio administrativo e técnico em atividades auxiliares nas dependências da UFCSPA.

Término da vigência:

Valor total mensal do contrato (51 postos):

20/06/2025

R$ 216.018,28

 

QUESTIONÁRIO

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

Contratada mantém as mesmas condições de habilitação:

SICAF?

x

 

 

Certidões APF?

x

 

 

A garantia contratual está vigente?

x

 

Vigência até 20/09/2025

 

OCORRÊNCIAS:

Item 1.4 do Relatório de Ocorrências do IMR, conforme relatório da fiscalização de janeiro de 2025:

- horas e faltas sem cobertura referente ao controle de cobertura dos postos de trabalho, gerando glosa de R$ 1.335,05,

PROVIDÊNCIAS:

-

PENDÊNCIAS:

- falta atualização da documentação da Renata Lemos como Auxiliar Adm (posto efetivo) - contrato, CTPS e ficha funcional da empresa (os documentos enviados estão como horista para a função recepcionista);

 - vale alimentação não foi pago com o valor atualizado da CCT SEEAC 2025 (R$ 25,42) e foram pagos 14 dias apenas (descontados os 6 dias de recesso de dezembro)  - realizar o pagamento da diferença do valor do VA aos funcionários.

- ressarcimentos aos funcionários referente a horas extras e ajustes e ressarcimento aos funcionários referente aos valores de repactução CCTs SEEAC e SINDIRÁDIO, conforme exposto no item 1.5 do relatório da fiscalização (Ev. 2128091). 

OBSERVAÇÕES:

- 20/01/2025 foi assinado o 6º Termo de Apostilamento (Ev. 2101051) referente à Repactuação do reajuste da CCT SINDIRÁDIO 2024/2025  e CCT 2025/2025 SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS.

PAGAMENTO

SERVIÇOS

CONTA VINCULADA

Valor mensal contrato (25 postos):

R$ 109.156,77

 

 

Glosas

R$ 1.335,05

 

 

Valor da Nota fiscal a ser emitida:

R$ 107.821,72

Valor total:

R$ 15.346,64

 

Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado da fiscalização (Ev. 2128091).

 

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2025.

 

Manon Rohde Schmitt

Gestora de Execução do Contrato

DCC/PROAD


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 28/02/2025, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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