ORDENAÇÃO DA DESPESA
À Pró-reitoria de Administração,
Considerando a relevância e importância do serviços solicitados, autorizo a realização da despesa constante no documento de oficialização da demanda (DOD) nº 1042467. Outrossim, ratifico a comissão previamente indicada e remeto o feito para PROAD para formalização da equipe e demais procedimentos de praxe.
Atenciosamente,
| | Documento assinado eletronicamente por Lucia Campos Pellanda, Reitora, em 13/05/2020, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1042894 e o código CRC 62BB3C21. |