DESPACHO
Ao Depto. de Orçamento/Depto. de Contabilidade e Finanças
Encaminho este processo para pagamento DO VALOR DE R$ 148.349,35, contrato nº 05/2020, PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA-ME, referente aos serviços de manutenção predial prestados em JANEIRO/22, conforme o Relatório de Fiscalização Ev. 1330714 e Relatório de Gestão da Execução Ev.1332288.
A NOTA FISCAL Nº 16267-1, Ev. 1332280, APRESENTA VALOR A MAIOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS, NO ENTANTO NÃO DEVE SER PAGO O VALOR "CHEIO", POIS DESTA NOTA FISCAL DESCONTA-SE O VALOR DE R$ 2.854,42, REFERENTE A APLICAÇÃO DE MULTA CONFORME PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 23103.001046/2022-15.
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 25/02/2022, às 20:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1332299 e o código CRC 5E97A7A0. |