DESPACHO
Ao DEO.
Encaminha-se o processo para pagamento da nota fiscal nº 314 (Ev. 1755117) considerando as glosas abaixo:
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valor dos serviços |
R$ 236.604,53 |
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descontos |
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multa (processo 23103.018559/2023-38) |
R$ 2.385,76 |
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Gás (3,17 m³ x R$ 8,44) |
R$ 26,75 |
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água (27,23 m³ x R$ 8,16) |
R$ 222,20 |
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Luz (938,83 KWh) |
R$ 769,32 |
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Total |
R$ 233.200,59 |
Os valores referente ao Gás, água e luz se referem ao consumido no período de 01/08 a 17/10/23.
Assim, o valor a ser pago à empresa é de R$ 233.200,59.
| | Documento assinado eletronicamente por Leonardo Pereira de Assis, Assistente em Administração, em 25/10/2023, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
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